
老師 19年有一筆分錄做錯(cuò)了 本來(lái)是還的應(yīng)付款 然后做的支出 那怎么沖回來(lái) 如果沖管理費(fèi)用 今年支出不就少了嗎
答: 沖減費(fèi)用,只是費(fèi)用少了,并不是支出少了。金額不大,直接沖減費(fèi)用。 借應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用(紅字)
19年暫估費(fèi)用 20年沖銷分錄借管理費(fèi)用 紅字貸 應(yīng)付賬款 紅字又做了一筆借管理費(fèi)用 正數(shù)貸應(yīng)付賬款 正數(shù)我感覺(jué)科目掛錯(cuò)了
答: 你好,您覺(jué)得的哪個(gè)科目 錯(cuò)了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?
答: 你好,需要把待攤費(fèi)用換成預(yù)付賬款科目核算
請(qǐng)問(wèn)暫估的費(fèi)用,借管理費(fèi)用暫估,貸應(yīng)付賬款暫估,費(fèi)用票來(lái)了我沖會(huì)是直接做相反分錄嗎?還是該怎么做
原分錄:借:管理費(fèi)用暫估費(fèi)用10萬(wàn)元 貸:應(yīng)付賬款暫估費(fèi)用10萬(wàn)元
是這樣的,這個(gè)應(yīng)付賬款是之前收到的客戶的押金,現(xiàn)在退回給顧客,從中扣除管理費(fèi)用,這個(gè)分錄要怎么做呢?
咨詢公司除了暫估成本,可以暫估費(fèi)用么,暫估費(fèi)用的分錄是借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款100 貸:管理費(fèi)用100這是啥意思,什么業(yè)務(wù)會(huì)出現(xiàn)這個(gè)分錄


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2020-06-12 13:08
可可老師 解答
2020-06-12 14:54
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2020-06-12 15:06