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,借款費用,我都不記得了。 1.一般借款的資本化率是多少?
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2020-08-10
公司向銀行借的長期借款,經中轉打入法人戶,法人可以拿來作為實收資本投資嗎?
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2019-12-03
關于借款費用的資本化會給企業帶來什么影響
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2020-06-30
應予資本化的借款費用是什么意思
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2018-06-18
老師,想問一下,第二個,收到投入資金不就是負債類實收資本嗎?實收資本不是貸加借減嗎? 還有第三個,短期借款也是負債類嗎?不也是貸加借減嗎?
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2019-07-09
計算本月應付長期借款利息50000元,其中60%符合工程資本化條件
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2024-06-14
老師我想請問 我們會計把股東打到賬戶上的錢 掛的短期借款/本金/某某 可以嗎 沒有做成實收資本。
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2020-02-06
我們今年1月份確認收入后 就暫估入賬了(借:勞務成本 貸:應付賬款 月末 結轉 借 :主營業務成本 貸:勞務成本 ),付款時 借;應付賬款 貸:銀行存款) 但是把錢付給公司各地負責人(付款時 借;應付賬款 貸:銀行存款) 去組織招募去了,拿回來的發票都是費用、車費的 費用發票怎么做賬啊 可以直接附在付款時的分錄后邊做原始發票嗎?要把原來的暫估分錄 借:勞務成本 貸:應付賬款 做紅字紅沖、那月末結轉的成本 借 :主營業務成本 貸:勞務成本 還需要做紅沖嗎?紅沖后我要直接把費用發票都做成費用呢 還是做入成本。
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2018-06-26
上個月把成本記錯成收入了, 原錯分錄:借:銀行存款 100 貸:主營收入95 銷項5 現在沖銷更正: 借:銀行存款—100 貸:主營業務收入—95 銷項稅-5 更正 借:主營成本 95 進項5 貸:銀行存款5 結轉 借:本年利潤 95 貸:主營成本95 借:主營收入 —95 貸:本年利潤—95 請問分錄有問題嗎
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2020-01-15
做內賬,本月入賬時,已知購入商品成本25627元,銷售商品總額33693.5元,銀行收到回款804。(不計稅費)以下哪組分錄是正確的用法?為什么?第一組:一、 采購時借:庫存商品貸:應付賬款(或銀行存款、或庫存現金 )二、銷售時借:應收賬款貸:主營業務收入三、同時結轉銷售的成本借:主營業務成本貸:庫存商品四、收款借:庫存現金(或銀行存款)貸:應收賬款第二組分錄:購入商品成本:借:主營業務成本貸:庫存商品銷售商品:借:應收賬款貸:主營業務收入銀行收到回款:借:銀行
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2017-08-25
17年暫估材料成本并結轉做:1、借:工程施工-合同成本-材料費,貸:應付賬款-暫估,2、借:工程結算成本,貸:工程施工-合同成本-材料費,18年開回發票、材料銷售單做:1、沖暫估成本,借:工程施工-合同成本-材料費 負數,貸:應付賬款-暫估 負數,2、按材料發票入賬,借:原材料,貸:預付賬款,成本部分怎么調整呢?有點迷糊了
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2023-03-22
老師,如果我付了一筆貨款時 做借:預付賬款 2000 貸:銀行存款2000,別人給我們開發票時 借:主營業務成本 2000 貸:預付賬款2000 本月就要結轉成本是嗎
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2019-12-05
企業為構建固定資產,借入借款,借款利息符合資本化條件的應當計入成本,借款利息全部一次性放入成本嗎?還是每期計提的利息放入成本呢?如果是每期計提的利息計入成本,固定資產達到預定使用狀態之后的利息的支出放什么科目呢
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2019-05-21
去年的應該是 借 應收賬款 做成了借 主營業務成本。現在怎么調整?
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2017-08-28
借勞務成本貸應付職工薪酬,結轉是借主營業務成本貸勞務成本,要是支付的時候,借應付職工薪酬貸貸銀行存款,這樣做對嗎
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2018-08-02
去年的分錄是: 借:原材料100000 貸:應付賬款-暫估款100000 工程施工 合同成本-材料費100000 貸:原材料100000 借:主營業務成本100000 貸:工程施工 合同成本-材料費100000那今年發票回來: 借:原材料 -100000 貸:應付賬款-暫估款-100000 借:原材料100000 貸:應付賬款-某公司100000?
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2017-03-14
借:制造費用(電費)2000貸:銀行存款2000,分攤時:借:生成成本2.5×50,貸:制造費用2.5×50,借:主營業務成本2.5×50,貸:庫存商品2.5×50,
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2018-08-27
老師,計提的主營業務成本哪些情況下可以借主營業務成本貸其他應付款,借主營業務成本貸應付職工薪酬。
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2019-05-22
酒店租金借方預付賬款16萬,貸銀行存款,分攤成本的時候怎么做呢?貸預付一個月的金額,借主營成本嗎?
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2018-09-25
1季度暫估成本分錄是 借,主營業務成本55萬 貸應付賬款-暫估55萬 4月份收到成本票, 借,應付賬款-暫估55萬 貸銀行存款55萬 這樣有問題嗎老師
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2022-06-14
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