
酒店租金借方預(yù)付賬款16萬,貸銀行存款,分攤成本的時候怎么做呢?貸預(yù)付一個月的金額,借主營成本嗎?
答: 你好,分攤的時候 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;預(yù)付賬款
16年的時候沒收到對方的票,當時做成了預(yù)估成本,錢付出去的時候,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 月末預(yù)估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 (預(yù)估) 貸 預(yù)付賬款 今年收到票了,要怎么沖減?
答: 你好,把暫估的 沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 請問一下 我辦公室的房租 這個月底付下個月的 這個月底付的時候 我做的分錄是 :借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款 到下個月分攤房租的時候 我能不能直接入成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-房租 貸:預(yù)付賬款 我們是服務(wù)行業(yè)
答: 你好 可以這么做的,

