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集團(tuán)下兩個(gè)幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費(fèi)用,沒(méi)有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來(lái)這個(gè)科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費(fèi)用 貸:內(nèi)部往來(lái)-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來(lái)-第一幼兒園 貸:銀行存款
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2021-10-12
老師,公司有一個(gè)員工,2024年11-12月的工資是公司發(fā)放的,但是2025年1月,領(lǐng)導(dǎo)又其他公司把發(fā)放的11-12月的工資轉(zhuǎn)回公司對(duì)公戶了,我收到轉(zhuǎn)回的錢,直接做,借 管理費(fèi)用-工資 (紅字) 貸:銀行存款(紅字)這樣紅沖可以嗎
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2025-02-06
老師,交通車交的保險(xiǎn)之前的憑證沒(méi)有發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月收到專票要怎么寫分錄?謝謝
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2020-11-27
老師,員工的個(gè)稅企業(yè)承擔(dān),做分錄,借管理費(fèi)用-個(gè)稅,銀行存款,可以么
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2023-11-23
報(bào)銷費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷了,發(fā)票隔月開(kāi)過(guò)來(lái)怎么處理?報(bào)銷月已經(jīng)做了借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎
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2023-02-03
師我單位2021年11月計(jì)提的工資是6萬(wàn)元,借:管理費(fèi)用-工資6萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工工資6萬(wàn),月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬(wàn)元,借應(yīng)付職工工資5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn),之后會(huì)計(jì)沒(méi)在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬(wàn),這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
法律服務(wù)應(yīng)該怎么做分錄?借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2019-01-10
新版高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法什么時(shí)候開(kāi)始實(shí)行?
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2015-12-04
老師看下這憑証這樣做行? 計(jì)提社保做 1.借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)10 銷售費(fèi)用-社保費(fèi)10 研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)10 貸:應(yīng)付職工新酬-社保費(fèi)30 付款時(shí) 2.借:應(yīng)付職薪酬-社保費(fèi)22 其他應(yīng)付款-代扣 個(gè)人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費(fèi)用-社保1 銷售費(fèi)用-社保1 研發(fā)費(fèi)用-社保1
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2019-07-09
老師,我們單位保險(xiǎn)單據(jù)有個(gè)員工多給做了100,可是保險(xiǎn)單據(jù)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽完字不能改了。財(cái)務(wù)得用保險(xiǎn)單據(jù)做賬,這樣做行嗎 借管理費(fèi)用保險(xiǎn)(單據(jù)的數(shù)據(jù)) 貸銀行存款(實(shí)際支付少100) 借管理費(fèi)用保險(xiǎn)(負(fù)數(shù)100) 這樣做可以嗎
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2021-02-23
去年11月有一筆7100的款, 當(dāng)時(shí)銀行支付4500, 去年分錄: 借: 管理費(fèi)用 4500 貸:銀行存款7100 今年怎么修改這筆分錄呢,
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2021-06-13
購(gòu)買員工2021.7-2022.6年度重疾險(xiǎn)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),這個(gè)怎么做分錄,借:管理費(fèi)用-補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)200,貸:銀行存款200,請(qǐng)問(wèn)老師可以嗎
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2021-04-29
老師,我去年一個(gè)分錄借方應(yīng)該是:借:應(yīng)付行款-A公司 貸:銀行存款 但是我寫成了:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 我現(xiàn)在咋修改?
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2020-11-24
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎 租房用來(lái)做辦公室
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2020-09-24
老師您好!管理費(fèi)用記錯(cuò)了,借:管理費(fèi)用 貸: 銀行存款,現(xiàn)在想把這筆費(fèi)用調(diào)了用支付寶付。怎么做賬
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2021-04-24
我們車保險(xiǎn)退回來(lái)款,分錄借:銀行存款 100 貸:管理費(fèi)用:-100
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2022-05-11
老師,我們是建筑行業(yè),公司在項(xiàng)目地購(gòu)買的電腦,飲水機(jī)等,都放在項(xiàng)目工地的辦公室了,是記到項(xiàng)目成本,還是記到管理費(fèi)用呢
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2021-01-14
老師,請(qǐng)問(wèn)一下以前年度借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款,現(xiàn)在這個(gè)工資記到個(gè)人名下,要收回,該如何做分錄
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2024-01-15
公司購(gòu)買塑料袋自用,借管理費(fèi)用貸銀行存款對(duì)么
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2020-09-27
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