老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答
咨詢下,公司法人名下有汽車,可以報銷加油費和保險 問
要么單位有車,要么有租賃發票,這兩種方式都可以報銷加油費 只有單位有車才能報銷保險 答
老師請教一下,2024年紅沖2023年的收入,現在做2024 問
那個不需要調整23年的報表的,正常做24年匯算就行 答

老師看下這憑証這樣做行?計提社保做1.借:管理費用-社保費10 銷售費用-社保費10 研發費用-社保費10 貸:應付職工新酬-社保費30付款時2.借:應付職薪酬-社保費22 其他應付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30收到社保退回5月工傷調整比例款3元3.借:銀行存款3 貸:管理費用-社保1 銷售費用-社保1 研發費用-社保1
答: 你的2是你不是還有一部分單位社保費沒有交 還要收個人的一部分
支付研發人員的社保,是下面這3個分錄么,分錄是借1應付職工薪酬-社保 貸銀行存款2 借研發費用--費用化--社保 貸應付職工薪酬 3借管理費用-研發支出 貸研發支出-費用化
答: 是的,您的分錄是正確的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用銀行存款支付專利費用,是不是先借:銷售費用-研發費-專利費 貸:銀行存款?等收到專用發票時再怎么做賬?
答: 你好 你們取得了專利權嗎?


海濱 追問
2019-07-09 23:58
海濱 追問
2019-07-09 23:59
帥老師 解答
2019-07-10 00:00
帥老師 解答
2019-07-10 00:05
帥老師 解答
2019-07-10 00:11
海濱 追問
2019-07-10 04:54
帥老師 解答
2019-07-10 06:54
帥老師 解答
2019-07-10 07:26