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石竹
于2023-02-03 15:29 發布 ??481次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2023-02-03 15:30
你直接用發票的金額入賬處理,賬務處理后,應付賬款會形成借方余額1099.40元,就是欠款或欠發票的金額
石竹 追問
2023-02-03 16:19
我有發票是直接做成費用了, 那是不是要做一筆1000多的預提費用
江老師 解答
2023-02-03 16:34
可以預提費用 ,但要求是在企業所得稅匯算清繳時追回發票,如果是預提費用了,不便于從應收賬款中看欠多少發票沒有收回。
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退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學,你好,按第二種方式
老師,請問一下以前年度借管理費用-工資,貸銀行存款,現在這個工資記到個人名下,要收回,該如何做分錄
答: 您好,你的意思是員工把錢退回來了嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們車保險退回來款,分錄借:銀行存款 100 貸:管理費用:-100
答: 您好!可以的。可以這樣
您看到我的問題了嗎?好像換了老師,我的身邊很多人和我說工資這些也可以不計提,人不多、直接借:管理費用-職工工資 貸:銀行存款 這個到底可不可以呢?
討論
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購買員工2021.7-2022.6年度重疾險補充醫療保險,這個怎么做分錄,借:管理費用-補充醫療險200,貸:銀行存款200,請問老師可以嗎
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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石竹 追問
2023-02-03 16:19
江老師 解答
2023-02-03 16:34