
我有張進項發票已經過月,對方開錯了,我也認證完了,對方給我開回來正確的紅字發票和正確的發票我怎么寫分錄啊,正確的發票我按照正常已經寫分錄了,稅我也做進項進項轉出了,可是紅字發票怎么寫分錄呢?
答: 首先沖銷之前轉出的金額,然后根據紅字發票重新轉出。
7月底時認證通過了一張錯票,已經進行了抵扣,8月,對方開具一張紅字發票和一張正確的發票,那張正確的發票我已認證,怎樣做會計分錄?
答: 你好 先用紅字發票,把7月的憑證沖回,再用正確的發票入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我是購方,現在拿到的進項票已經認證抵扣了,稅也交了,比如分錄是借管理費用431.進項是68.96.貸,銀存500.在對方把紅色發票和正確的發票給我后,我的分錄如何做。是紅字發票和正確的發票的分錄
答: 借管理費用 負數 -431銀行500 貸進項稅額轉出68.96,之后按發票重新做借管理費用431.進項是68.96.貸,銀存500


微笑 追問
2018-05-15 13:58
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2018-05-15 13:59
方亮老師 解答
2018-05-15 14:01
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2018-05-15 14:05
方亮老師 解答
2018-05-15 14:13