
,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款
答: 你好,這個具體的是什么業務的?
老師你好,我方為購買方,因對方稅率有錯誤,在我方已經進項抵扣的次月申請紅字發票,在收到對方紅字和正確的發票時,我紅沖了原來的分錄重新按照正確的發票信息做了新的分錄,如:借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項)貸:其他應收款,就這樣處理的,是否正確?如果錯誤了,正確的分錄應如何寫,麻煩告知
答: 你這個不是貨物的可以這么做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這題不應該是借:主營業務成本-組團聯連成本-蘇錫常三日游5028.31 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減301.69 庫存現金670 貸:其他應收款-導游帶團借款-陳濤6000懷疑你們本身的答案算錯了
答: 這個是原來的答案,我覺得這個稅費算錯了

