請問老師,納稅申報(bào)表里的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額金額與帳上的不一致,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額不等于申報(bào)表里的應(yīng)納稅額
如意
于2024-09-01 12:51 發(fā)布 ??326次瀏覽
- 送心意
堂堂老師
職稱: 中級會計(jì)師
2024-09-01 12:53
嗯,這種情況可能是因?yàn)閿?shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或理解稅法有偏差。銷項(xiàng)稅額是您開具發(fā)票產(chǎn)生的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤,或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
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嗯,這種情況可能是因?yàn)閿?shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或理解稅法有偏差。銷項(xiàng)稅額是您開具發(fā)票產(chǎn)生的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤,或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
2024-09-01 12:53:52

是不是還有加計(jì)抵減優(yōu)惠這個(gè)?
2021-01-26 15:19:43

你好,那正常是應(yīng)該沒有才對的,你可以手動(dòng)改一下
2022-05-09 16:38:44

1.進(jìn)項(xiàng)在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣
銷項(xiàng)在附表一里面
2.6月份分錄寫下
2019-08-01 10:59:03

沒有就不填,你這就是零申報(bào),表點(diǎn)開保存提交就可以了
2018-10-19 11:38:17
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