老師,我想問下這個(gè)申報(bào)的主表上的銷項(xiàng)稅額是大于進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)納稅額為什么是零呢?那是不用交增值稅嗎?應(yīng)納稅額不是應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎?
薇
于2022-01-19 16:51 發(fā)布 ??2142次瀏覽

- 送心意
森林老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-19 17:01
同學(xué),你好,應(yīng)該是要交稅的,你的報(bào)表應(yīng)該有問題,重新填一下看看
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同學(xué),這兩個(gè)沒什么區(qū)別,
只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額
(二)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30

您好!上面那個(gè)是小規(guī)模的計(jì)算方法
下面這個(gè)是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01

你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
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