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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-08 15:06

你好,是本來就不需要納稅,還是減免了280才不需要納稅?

2333333 追問

2018-05-08 15:13

這個應該自動出來280吧

鄒老師 解答

2018-05-08 15:14

你好,有的地方軟件會自動帶出,有的地方是需要自己填寫的

2333333 追問

2018-05-08 15:18

輸不進去

2333333 追問

2018-05-08 15:18

也不給帶出

2333333 追問

2018-05-08 15:20

會不會因為不交增值稅所以帶不出呀

鄒老師 解答

2018-05-08 15:21

你好,當月沒有應納稅額是無法減免的 
你需要在有應納稅額的月份才做減免的

2333333 追問

2018-05-08 15:24

上個月就沒有做,做到這個月了,要不我下個月再做?

鄒老師 解答

2018-05-08 15:26

你好,你可以在下個月做減免申報的

2333333 追問

2018-05-08 15:28

那意思是帳可以先做了,不做減免申報,等交增值稅的時候再做減免申報是嗎

鄒老師 解答

2018-05-08 15:31

你好,是的,是這個意思

2333333 追問

2018-05-08 15:33

那這個280就在利潤表里體現了,沒有關系是吧,我最終進到里營業外收入里了

鄒老師 解答

2018-05-08 15:34

你好,先計入管理費用在利潤表體現,然后減免了就計入管理費用貸方,而不是營業外收入的

2333333 追問

2018-05-08 15:42

支付的時候借:管理費用  貸:現金    繳納的時候借:應交稅金    貸:管理費用 
 
是這樣的嗎

鄒老師 解答

2018-05-08 15:46

你好,支付,減免是這樣做分錄

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相關問題討論
你好,是本來就不需要納稅,還是減免了280才不需要納稅?
2018-05-08 15:06:24
如果當期不抵扣,你可以不做第二筆!我是這么處理的,不知道對不對
2018-12-15 14:39:58
你好,是第23行,應納稅額減征額欄次
2020-01-11 09:30:33
你好!不用交,《增值稅減免稅申報明細表》:“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“01129914 購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;將本期發生的服務費全額填寫在第2列“本期發生額”中、將本期需要使用抵減的部分填寫在第4列“本期實際抵減稅額”中
2018-06-07 18:46:49
您好,那就不需要填報表,等需要抵扣的時候 做分錄,再填報表就行
2019-04-16 15:24:11
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