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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-06-07 18:46

你好!不用交,《增值稅減免稅申報明細表》:“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“01129914 購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;將本期發(fā)生的服務費全額填寫在第2列“本期發(fā)生額”中、將本期需要使用抵減的部分填寫在第4列“本期實際抵減稅額”中

我們正微笑 追問

2018-06-07 18:48

那交附加稅的時候這個金額也不用交稅吧?

QQ老師 解答

2018-06-07 18:49

是的         ,

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你好!不用交,《增值稅減免稅申報明細表》:“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“01129914 購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;將本期發(fā)生的服務費全額填寫在第2列“本期發(fā)生額”中、將本期需要使用抵減的部分填寫在第4列“本期實際抵減稅額”中
2018-06-07 18:46:49
您好,那就不需要填報表,等需要抵扣的時候 做分錄,再填報表就行
2019-04-16 15:24:11
附加稅按實際繳稅來征的,與稅按盤無關,免抵那不用填
2016-09-08 10:10:44
您好,比如4月15號前申報的是所屬期是3月的增值稅申報表和免抵退申請表,先申報所屬期是3月免抵退申報表,再申報所屬期是3月的增值稅申報表,要對應,所屬期是3月增值稅申報自動帶出來的附加稅就是所屬期是3月的免抵退申報表對應數(shù)據(jù)
2023-04-16 20:28:27
你好,是本來就不需要納稅,還是減免了280才不需要納稅?
2018-05-08 15:06:24
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