
報銷:借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣:借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅借:應(yīng)交稅費/未交增值稅 貸:管理費用(借方金額負數(shù))
答: 你好! 可以的
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,這個是一般納稅人的嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
例如:本期進項稅額20萬,銷項稅額30萬,本月預(yù)繳稅額40萬,期末留底借方30萬1.本月涉稅賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅40貸:銀行存款40借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)20貸:銀行存款20借:銀行存款20貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)202.按月底較小者賬務(wù)處理:(借方余額30萬 跟預(yù)繳稅額40萬比較)借:應(yīng)稅費-未交增值稅30貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)303.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)30貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅404.收到退稅時賬務(wù)處理:借:銀行存款30 應(yīng)交稅費-未交增值稅10貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅40我的賬務(wù)處理是否正確?
答: 同學(xué),你可以參考一下圖片里面的分錄。


嘀哩嘀哩 追問
2019-12-31 17:59
鄒老師 解答
2019-12-31 18:00