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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-06-04 13:37

1.需要申報,即使當期有勾選認證出口退稅發票的,在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》中仍需進行填報。因此,即使您的發票已經用于退稅認證,但在增值稅申報時仍需要進行申報。
  2.準備申報材料:您需要準備好包括《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》在內的相關申報材料。請確保您的申報表填寫準確,并包含了所有需要申報的發票信息。區分退稅發票和內銷發票:在填寫申報表時,請注意區分退稅發票和內銷發票。對于退稅發票,您需要在相應的欄目中填寫相關信息,如發票代碼、發票號碼、開票日期、稅額等。填寫退稅發票信息:對于已勾選退稅的發票,您需要在申報表中填寫其相關信息。請注意,由于退稅發票已經用于退稅認證,因此在填寫稅額等關鍵信息時,請確保與退稅認證時的數據一致。提交申報材料:完成申報表的填寫后,您需要將申報材料提交給主管稅務機關。您可以選擇直接到稅務機關提交材料,或者通過郵寄、數據電文等方式提交。

小魚兒 追問

2024-06-04 13:47

現在是是這么個情況,這個截圖數據就只體現了我內銷的數據,那勾選了出口退稅的在哪里填呢,我點擊進去就是這樣的

小魚兒 追問

2024-06-04 13:48

還有就是我并沒有開具出口普通發票,客戶要的形式發票

樸老師 解答

2024-06-04 13:51

同學你好
這個可以的哦

小魚兒 追問

2024-06-04 13:53

我目前在電子系統里面找不到您說要填報的地方呢

樸老師 解答

2024-06-04 13:54

那你可以問問你們當地12366哦

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1.需要申報,即使當期有勾選認證出口退稅發票的,在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》中仍需進行填報。因此,即使您的發票已經用于退稅認證,但在增值稅申報時仍需要進行申報。 2.準備申報材料:您需要準備好包括《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》在內的相關申報材料。請確保您的申報表填寫準確,并包含了所有需要申報的發票信息。區分退稅發票和內銷發票:在填寫申報表時,請注意區分退稅發票和內銷發票。對于退稅發票,您需要在相應的欄目中填寫相關信息,如發票代碼、發票號碼、開票日期、稅額等。填寫退稅發票信息:對于已勾選退稅的發票,您需要在申報表中填寫其相關信息。請注意,由于退稅發票已經用于退稅認證,因此在填寫稅額等關鍵信息時,請確保與退稅認證時的數據一致。提交申報材料:完成申報表的填寫后,您需要將申報材料提交給主管稅務機關。您可以選擇直接到稅務機關提交材料,或者通過郵寄、數據電文等方式提交。
2024-06-04 13:37:41
同學你好 先申報增值稅再申報出口退稅
2021-01-04 11:07:49
是的,如果出口的商品不符合退稅條件,企業需要按照內銷賬務處理,并正常按內銷申報增值稅報表。 具體來說,企業需要按照銷售收入和適用的稅率計算銷項稅額,并按照銷售成本和進項稅額計算進項稅額,然后計算應納稅額。如果出口商品不符合退稅條件,企業不能享受出口退稅政策,因此需要在內銷賬務中將其視為普通銷售進行處理。 在申報增值稅報表時,企業需要將該商品的銷售額和對應的銷項稅額填入報表中的“銷售收入”和“銷項稅額”欄目,同時將該商品的進項稅額填入報表中的“進項稅額”欄目。根據報表中的數據計算出應納稅額,并將其填入報表中的“應納稅額”欄目。 總之,如果出口的商品不符合退稅條件,企業需要按照內銷賬務處理,并正常按內銷申報增值稅報表
2023-12-11 11:04:13
按內銷的確認收入,抵扣進項稅。按表的內容逐項填列
2019-04-18 17:28:48
同學,老師不是很理解,你是想問那種情況?
2019-07-27 11:04:14
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