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Magnolia-Alan
于2024-05-27 15:35 發布 ??426次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2024-05-27 15:35
您好,這個是可以的,沒問題的這個的哈
Magnolia-Alan 追問
2024-05-27 15:36
就是不開票了,只要我報稅了,做了收入處理,都可以的,對嗎?謝謝
小鎖老師 解答
2024-05-27 15:42
嗯對,這個是沒錯的哈
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請教一個問題,跨年的視同內銷增值稅申報怎么處理
答: 同學你好 直接按照收入申報就行了,填寫在對應欄就行
你好 請問下 買單報關和代理報關 申報增值稅的時候 可以是免稅的嗎? 還是視同內銷呢?
答: 代理報關可以退稅的 買單出口這種是違法的,這相當于是騙稅也能出口退稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出口都沒有開票,暫時還沒有內銷,要怎么申報增值稅,他出口的銷售額怎么核算,是要在免稅申報里填寫銷售額嗎?
答: 你好;? ?出口沒有開票? ? 先做? ?借銀行存款貸主營業務收入- 出口收入報稅 ;正常報免稅 ;? 是的??
請問出口轉內銷的賬務怎么處理?增值稅申報表如何申報?
討論
老師您好!請問生產型出口企業出口抵減內銷稅額,在增值稅申報表中怎樣填列呢?
出口中抵減內銷,不用做分錄,就是說你的所有進項稅,先抵扣國內銷產品的銷項稅,在報增值稅時會自動計算.所有進項稅是指當期期初留抵加上本期增值稅申報表主表里的12欄的已勾選認證的進項稅額嗎?
老師您好,麻煩問下,我5月勾選的退稅進項并已認證,內銷也對應勾選并認證,那么我當前六月申報增值稅的時候也需要申報已勾選退稅的發票嗎,怎如果要,請問怎么申報呢,謝謝
出口轉內銷增值稅申報表怎么填
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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Magnolia-Alan 追問
2024-05-27 15:36
小鎖老師 解答
2024-05-27 15:42