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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-01-04 11:07

同學(xué)你好
先申報增值稅再申報出口退稅

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1.需要申報,即使當(dāng)期有勾選認(rèn)證出口退稅發(fā)票的,在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》中仍需進行填報。因此,即使您的發(fā)票已經(jīng)用于退稅認(rèn)證,但在增值稅申報時仍需要進行申報。 2.準(zhǔn)備申報材料:您需要準(zhǔn)備好包括《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》在內(nèi)的相關(guān)申報材料。請確保您的申報表填寫準(zhǔn)確,并包含了所有需要申報的發(fā)票信息。區(qū)分退稅發(fā)票和內(nèi)銷發(fā)票:在填寫申報表時,請注意區(qū)分退稅發(fā)票和內(nèi)銷發(fā)票。對于退稅發(fā)票,您需要在相應(yīng)的欄目中填寫相關(guān)信息,如發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、稅額等。填寫退稅發(fā)票信息:對于已勾選退稅的發(fā)票,您需要在申報表中填寫其相關(guān)信息。請注意,由于退稅發(fā)票已經(jīng)用于退稅認(rèn)證,因此在填寫稅額等關(guān)鍵信息時,請確保與退稅認(rèn)證時的數(shù)據(jù)一致。提交申報材料:完成申報表的填寫后,您需要將申報材料提交給主管稅務(wù)機關(guān)。您可以選擇直接到稅務(wù)機關(guān)提交材料,或者通過郵寄、數(shù)據(jù)電文等方式提交。
2024-06-04 13:37:41
同學(xué)你好 先申報增值稅再申報出口退稅
2021-01-04 11:07:49
是的,如果出口的商品不符合退稅條件,企業(yè)需要按照內(nèi)銷賬務(wù)處理,并正常按內(nèi)銷申報增值稅報表。 具體來說,企業(yè)需要按照銷售收入和適用的稅率計算銷項稅額,并按照銷售成本和進項稅額計算進項稅額,然后計算應(yīng)納稅額。如果出口商品不符合退稅條件,企業(yè)不能享受出口退稅政策,因此需要在內(nèi)銷賬務(wù)中將其視為普通銷售進行處理。 在申報增值稅報表時,企業(yè)需要將該商品的銷售額和對應(yīng)的銷項稅額填入報表中的“銷售收入”和“銷項稅額”欄目,同時將該商品的進項稅額填入報表中的“進項稅額”欄目。根據(jù)報表中的數(shù)據(jù)計算出應(yīng)納稅額,并將其填入報表中的“應(yīng)納稅額”欄目。 總之,如果出口的商品不符合退稅條件,企業(yè)需要按照內(nèi)銷賬務(wù)處理,并正常按內(nèi)銷申報增值稅報表
2023-12-11 11:04:13
按內(nèi)銷的確認(rèn)收入,抵扣進項稅。按表的內(nèi)容逐項填列
2019-04-18 17:28:48
同學(xué),老師不是很理解,你是想問那種情況?
2019-07-27 11:04:14
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