無票支付的項目協(xié)調(diào)費,沒有發(fā)票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發(fā)票嗎 答
預(yù)計銷售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權(quán),對乙公司具有重大影響,截 問
同學(xué)稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)每年需要工商年報,同時還需 問
同學(xué),你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進行了裝修,共計裝修費用659210. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師您好,麻煩問下,我5月勾選的退稅進項并已認(rèn)證,內(nèi)銷也對應(yīng)勾選并認(rèn)證,那么我當(dāng)前六月申報增值稅的時候也需要申報已勾選退稅的發(fā)票嗎,怎如果要,請問怎么申報呢,謝謝
答: 1.需要申報,即使當(dāng)期有勾選認(rèn)證出口退稅發(fā)票的,在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》中仍需進行填報。因此,即使您的發(fā)票已經(jīng)用于退稅認(rèn)證,但在增值稅申報時仍需要進行申報。 2.準(zhǔn)備申報材料:您需要準(zhǔn)備好包括《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》在內(nèi)的相關(guān)申報材料。請確保您的申報表填寫準(zhǔn)確,并包含了所有需要申報的發(fā)票信息。區(qū)分退稅發(fā)票和內(nèi)銷發(fā)票:在填寫申報表時,請注意區(qū)分退稅發(fā)票和內(nèi)銷發(fā)票。對于退稅發(fā)票,您需要在相應(yīng)的欄目中填寫相關(guān)信息,如發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、稅額等。填寫退稅發(fā)票信息:對于已勾選退稅的發(fā)票,您需要在申報表中填寫其相關(guān)信息。請注意,由于退稅發(fā)票已經(jīng)用于退稅認(rèn)證,因此在填寫稅額等關(guān)鍵信息時,請確保與退稅認(rèn)證時的數(shù)據(jù)一致。提交申報材料:完成申報表的填寫后,您需要將申報材料提交給主管稅務(wù)機關(guān)。您可以選擇直接到稅務(wù)機關(guān)提交材料,或者通過郵寄、數(shù)據(jù)電文等方式提交。
老師: 有內(nèi)銷有出口業(yè)務(wù), 是先申報增值稅還是出品退稅? 還是無需分先后?
答: 同學(xué)你好 先申報增值稅再申報出口退稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!問下生產(chǎn)型出口企業(yè)退稅我想內(nèi)銷的繳納增值稅留底退稅的增值稅報表如何申報。
答: 按內(nèi)銷的確認(rèn)收入,抵扣進項稅。按表的內(nèi)容逐項填列

