
請教一個問題,跨年的視同內(nèi)銷增值稅申報怎么處理
答: 同學你好 直接按照收入申報就行了,填寫在對應欄就行
你好 請問下 買單報關(guān)和代理報關(guān) 申報增值稅的時候 可以是免稅的嗎? 還是視同內(nèi)銷呢?
答: 代理報關(guān)可以退稅的 買單出口這種是違法的,這相當于是騙稅也能出口退稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口都沒有開票,暫時還沒有內(nèi)銷,要怎么申報增值稅,他出口的銷售額怎么核算,是要在免稅申報里填寫銷售額嗎?
答: 你好;? ?出口沒有開票? ? 先做? ?借銀行存款貸主營業(yè)務收入- 出口收入報稅 ;正常報免稅 ;? 是的??


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2024-02-01 15:24
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2024-02-01 15:28
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