
老師 像這種發(fā)放工資的 比如我們8月份發(fā)放的是7月份工資 那我們也是做7月份的賬 那我們先做了計提的分錄 等到9月做八月的賬的時候 銀行付了7月的工資 進行一個發(fā)放 ,但是沒有像實訓(xùn)上的單據(jù) 實際操作中只有一個單據(jù)就是發(fā)放工資 的金額 那賬務(wù)也是要像實訓(xùn)的上的一樣做嗎還是可以借方直接應(yīng)付工資 貸方 銀行存款 摘要發(fā)放7月工資
答: 你好同學(xué),實務(wù)中更多的是按照你們的方法做。先計提,實際發(fā)放的時候再做發(fā)放工資的分錄。
公司發(fā)放工資 當月的工資,次月發(fā)放,但是原來的會計都做成當月計提當月工資,發(fā)放當月工資,這個支出的金額銀行存款 會不一致,然后用現(xiàn)金作為平賬 這樣可以嗎?當月的工資和上月的是不一樣
答: 同學(xué)您好! 不建議使用現(xiàn)金平賬來處理工資發(fā)放與計提的時間差異。這會導(dǎo)致財務(wù)報表不準確,銀行存款與實際情況不一致。正確的做法是按實際發(fā)放月份進行工資計提和發(fā)放,如有差異,應(yīng)調(diào)整相關(guān)賬目,確保財務(wù)報表真實反映公司財務(wù)狀況。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
社團之前都沒有通過應(yīng)付工資過渡,今年怎么改過來,工資是上個月下半月+這個月上半月。1月份發(fā)工資直接借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款。到年底的話,工資如果全結(jié)清,應(yīng)付工資借方是不是有半個月工資。
答: 同學(xué)你好 對的 是有半個月的工資


優(yōu)雅的柚子 追問
2024-03-05 17:34
家權(quán)老師 解答
2024-03-05 17:36