
老師 像這種發放工資的 比如我們8月份發放的是7月份工資 那我們也是做7月份的賬 那我們先做了計提的分錄 等到9月做八月的賬的時候 銀行付了7月的工資 進行一個發放 ,但是沒有像實訓上的單據 實際操作中只有一個單據就是發放工資 的金額 那賬務也是要像實訓的上的一樣做嗎還是可以借方直接應付工資 貸方 銀行存款 摘要發放7月工資
答: 你好同學,實務中更多的是按照你們的方法做。先計提,實際發放的時候再做發放工資的分錄。
公司發放工資 當月的工資,次月發放,但是原來的會計都做成當月計提當月工資,發放當月工資,這個支出的金額銀行存款 會不一致,然后用現金作為平賬 這樣可以嗎?當月的工資和上月的是不一樣
答: 同學您好! 不建議使用現金平賬來處理工資發放與計提的時間差異。這會導致財務報表不準確,銀行存款與實際情況不一致。正確的做法是按實際發放月份進行工資計提和發放,如有差異,應調整相關賬目,確保財務報表真實反映公司財務狀況。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
社團之前都沒有通過應付工資過渡,今年怎么改過來,工資是上個月下半月+這個月上半月。1月份發工資直接借:應付工資,貸:銀行存款。到年底的話,工資如果全結清,應付工資借方是不是有半個月工資。
答: 同學你好 對的 是有半個月的工資


欣欣子 追問
2021-08-24 16:20
榮榮老師 解答
2021-08-24 16:22
欣欣子 追問
2021-08-24 16:30
榮榮老師 解答
2021-08-24 16:37