
去年的暫估成本1萬,現在收到發票2萬之后發現少估了,分錄怎么做?匯算清繳怎么做?
答: 也是現在收到發票后確認成本,因此也是現在調成本
老師 我去年暫估了30萬 成本,然后現在匯算清繳,票肯定是收不到了,需要紅字沖回暫估然后怎么做分錄啊
答: 你好!你先匯算清繳調增。然后再在第二年做紅字分錄沖減 這個分錄,要看你去年怎么做的分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年的主營業務成本暫估,今年收到發票比暫估多五萬,怎么做帳?分錄?匯算清繳按哪個成本?謝謝
答: 借;應付賬款 ——暫估 貸;庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 按發票金額在匯算清繳扣除的
21年年底暫估成本及費用52萬結轉了本年利潤,在22年1月的時候把暫估的分錄沖紅了,然后發票到了8萬,剩下的44萬收不到了,這個現在匯算清繳的時候怎么做,在哪里調整,需要調整多少?
老師,去年12月暫估庫存商品4萬并結轉成本了,現在收到發票了,實際發票比暫估的多出2000,這部分該怎么做分錄?現在進行2018年的匯算清繳,那多出的這2000元是算到去年的成本還是怎么辦?
去年12月做了暫估分錄是借:成本15萬貸:應付暫估款15萬,現在收到了20萬的票,但是開票日期是今年3月的,可以分錄怎么做,可以抵匯算清繳所得稅嗎
去年12月做了暫估分錄是借:成本15萬貸:應付暫估款15萬,現在收到了20萬的票,但是開票日期是今年3月的,可以分錄怎么做,可以抵匯算清繳所得稅嗎


風剪初蕊& 追問
2018-03-24 12:32
江老師 解答
2018-03-24 13:27