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于2018-03-15 16:59 發布 ??622次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-03-15 17:06
您好,計提是不對的。個人部分應該在工資中扣回的,分錄,借:應付職工薪酬-工資,貸:其他應收款-社保。
2333333 追問
2018-03-15 17:13
這一步是在發工資的時候做是嗎
王雁鳴老師 解答
2018-03-15 17:15
您好,對的。
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老師,上月做分錄時誤將,借:管理費用2680。 貨:其他應收款2680誤寫成了 借:管理費用26800 貨:其他應收款26800,這個月怎樣調整?謝謝老師
答: 直接反結轉修改憑證就是
老師您好,廣告公司的物業費這樣做分錄對么?借:管理費用-物業費貸:其他應收款-xx
答: 你好,如果是前期先付后取得發票這樣做是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:我19年有筆 借:管理費用-油費 貨:其他應收款做重復了,現在該如何做分錄,貸方也需要紅
答: 你好,要用(用負數),借以前年度損益調整,貸其他應收款
新公司成立員工買東西做借:管理費用,貸:其他應收款,銀行還沒有投入資金,這樣做后資產總額就成了負數,那應該怎么做分錄呢
討論
老師,我的憑證從去年開始就做錯了,其他應收款社保個人部分,有余額,我現在要做憑證沖掉,相當于把其他應收款社保個人部分全部計入了管理費用,我還怎么做分錄調整呢?
職工從會計那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應收款。某某人 貸:現金?那他拿走錢之后去外出學習,然后買了一些原材料,又坐車,還有一些吃飯,以及其他費用。并且這些都沒有發票。只有收據。這塊怎么做賬?直接掛預付還是管理費用
你好,我9月份計提了咨詢費用50萬: 借:管理費用-咨詢費 500000 貸:其他應收款 500000現在我取得了咨詢費80萬發票,應該怎么入賬做分錄?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2333333 追問
2018-03-15 17:13
王雁鳴老師 解答
2018-03-15 17:15