
老師,上月做分錄時(shí)誤將,借:管理費(fèi)用2680。 貨:其他應(yīng)收款2680誤寫成了 借:管理費(fèi)用26800 貨:其他應(yīng)收款26800,這個(gè)月怎樣調(diào)整?謝謝老師
答: 直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
老師您好,廣告公司的物業(yè)費(fèi)這樣做分錄對(duì)么?借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸:其他應(yīng)收款-xx
答: 你好,如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對(duì)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,專票19年10月都入了成本借:管理費(fèi)用1999 貸:其他應(yīng)收款 1999 付了發(fā)票 現(xiàn)在20年認(rèn)證抵扣了沒發(fā)票怎么做分錄
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件


曾瑩 追問
2017-11-30 15:43
宋生老師 解答
2017-11-30 15:44