
老師,專票19年10月都入了成本借:管理費(fèi)用1999 貸:其他應(yīng)收款 1999 付了發(fā)票 現(xiàn)在20年認(rèn)證抵扣了沒發(fā)票怎么做分錄
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
老師我們單位月底支付下月社保費(fèi) 月初我做帳沒有計(jì)提直接做分錄比如管理人員借管理費(fèi)用(單位部分)借其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸記銀行 這樣正確嗎
答: 你好,不對(duì),要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問員工沒有工資,且公司己幫他買社保,己做分錄供其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用,貸銀行,發(fā)工資時(shí),個(gè)人社保部分沒有工資可抵扣,出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么做分錄?之后當(dāng)月又收回他個(gè)人社保部分,又怎么做分錄,謝謝!
答: 你好,個(gè)人社保先計(jì)入其他應(yīng)收款,繳交時(shí),借應(yīng)付職工薪酬--工資,其他應(yīng)收款--個(gè)人社保費(fèi),貸銀行存款,
老師您好,廣告公司的物業(yè)費(fèi)這樣做分錄對(duì)么?借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸:其他應(yīng)收款-xx
老師您好!倉管物品個(gè)人原因造成的損失,由個(gè)人賠償分錄:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 這樣做分錄對(duì)嗎?
老師,之前房租押金掛的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在抵了違約金,做分錄:借 管理費(fèi)用~違約金 貸 其他應(yīng)收款~押金 就可以嗎?
新公司成立員工買東西做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,銀行還沒有投入資金,這樣做后資產(chǎn)總額就成了負(fù)數(shù),那應(yīng)該怎么做分錄呢


惜緣小歐 追問
2020-04-03 11:47
莊老師 解答
2020-04-03 12:35
惜緣小歐 追問
2020-04-03 13:28
莊老師 解答
2020-04-03 17:19