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靜好
于2018-01-30 10:47 發布 ??1355次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-01-30 10:48
結轉的
靜好 追問
2018-01-30 10:51
那我次月收到發票時怎么處理呢
袁老師 解答
2018-01-30 11:11
紅沖,重做
2018-01-30 11:15
我結轉成本是采用月末一次加權平均法,那我沖這筆暫估的成本應該是多少呢
2018-01-30 11:16
沖原來憑證啊
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取得發票前暫估入賬,次月收到發票時再紅沖,暫估入賬時月末庫存商品要結轉到成本嗎?
答: 結轉的
月初采購庫存商品沒有收到發票暫估入賬,月末結轉銷售成本。什么時候沖銷月初暫估入賬的分錄,重新計提采購庫存商品呢
答: 你好,收到發票的時候
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外貿公司,上月暫估入庫,發出商品,本公司和供應商均未開票,做暫估入賬,本月收到發票沖暫估同時結轉成本,這樣做對嗎
答: 同學你好,這樣做對的。
老師上月銷售出去的成本未收到發票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
討論
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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靜好 追問
2018-01-30 10:51
袁老師 解答
2018-01-30 11:11
靜好 追問
2018-01-30 11:15
袁老師 解答
2018-01-30 11:16