
2018年11月暫估入庫;借 庫存商品/暫估入庫 貸 預付賬款結轉成本;借 主營業務成本/暫估商品 貸 庫存商品/暫估入庫2019年收到發票,我應該怎么寫分錄呢?
答: 暫估的金額和發票的一致嗎
2018年11月暫估入庫;借 庫存商品/暫估入庫 貸 預付賬款結轉成本;借 主營業務成本/暫估商品 貸 庫存商品/暫估入庫2019年收到發票,暫估差異比較小,220元,我應該怎么寫分錄呢?
答: 沖銷原來的分錄,按正確的金額入賬。必須當月有收入時處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2月商品入庫發票未到,借:庫存商品-暫估入庫 貸:應付賬款-暫估款。同時2月暫估的商品已發出,借:發出商品-暫估 貸:庫存商品-暫估入庫。3月收到發票分錄怎么做?
答: 您好 請問您收到發票的金額跟您暫估的分錄金額一致么


鄒老師 解答
2017-01-19 15:44
鄒老師 解答
2017-01-19 15:48