
應(yīng)付賬款在借方,然后發(fā)票已收(以前年度的余額),沒有寫在對應(yīng)的科目上,現(xiàn)在這個余額可以用成本相沖嗎?
答: 你好,這個發(fā)票開具方與你掛賬的應(yīng)付賬款明細(xì)是同一個嗎
老師:我現(xiàn)在要注銷一個賬戶,應(yīng)收賬款有貸方余額,應(yīng)付賬款有借方余額,都已經(jīng)掛賬三年以上,經(jīng)過對賬根本沒有這些往來賬,應(yīng)該是以前走賬的時候走錯科目了,我現(xiàn)在庫存現(xiàn)金余額非常大,可以通過庫存現(xiàn)金調(diào)整不?借:應(yīng)收賬款(應(yīng)付賬款) 貸:庫存現(xiàn)金?
答: 可以這樣處理,如果你的現(xiàn)金也大,應(yīng)付也多,可以這樣調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
學(xué)員:我想問下兩個問題:①以前年度應(yīng)付賬款貨款借方余額為10元 應(yīng)付賬款暫估也為10元 發(fā)票現(xiàn)在開不了了 已經(jīng)超過3年了 這兩個科目能直接對沖嗎?就是借應(yīng)付賬款暫估 貸:應(yīng)付賬款貨款②就是應(yīng)付賬款暫估貸方有余額 其他科目沒有相關(guān)供應(yīng)商 這個也是以前年度的 發(fā)票也是來不了 這個賬務(wù)處理要怎么處理呢?老師:①可以直接對沖,即借:應(yīng)付賬款貨款,貸:應(yīng)付賬款暫估。②可以將應(yīng)付賬款暫估貸方余額轉(zhuǎn)入其他科目,如應(yīng)付賬款清理或其他應(yīng)付款等。②上面的問題不能直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎?他票沒來貨來了 錢沒付,另外應(yīng)付賬款借方有余額 但是不用支付了 是不是可以直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入 應(yīng)付賬款貸方有余額的話是不是可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入呢?
答: 你好,以上是前面老師給你的處理,現(xiàn)在是哪里還不明白么?


希翼 追問
2018-01-13 10:42
鄒老師 解答
2018-01-13 10:46
希翼 追問
2018-01-13 10:47
鄒老師 解答
2018-01-13 10:48
希翼 追問
2018-01-13 10:50
鄒老師 解答
2018-01-13 10:56