
老師,我問下,我們應(yīng)付賬款借方有余額,都是之前付錢后,沒有收到發(fā)票掛的賬,估計發(fā)票也是收不回來的了,現(xiàn)在可以全部把這些余額做進(jìn)成本,然后納稅調(diào)增嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
2019年暫估成本10萬,這是多暫估的,之后不會有發(fā)票,我是不是2019年納稅調(diào)增就可以?2020年那個應(yīng)付賬款——暫估款一直掛著怎么辦?
答: 應(yīng)付賬款——暫估款,以后付款時沖該往來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年多計提的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款,今年沒有取得發(fā)票,做了匯算清繳納稅調(diào)增,那么今年應(yīng)付賬款怎么銷賬
答: 你好,你應(yīng)該是紅沖借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。


琪@baby 追問
2022-01-18 13:14
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