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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-01-11 17:22

學員你好,你可以將未交增值稅的480轉入到減免稅額。

樸老師 解答

2018-01-11 19:01

金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時), 
  借:管理費用820 
    貸:銀行存款/現金820 
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 
貸:管理費用820 
若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 
服務費330元的賬務處理: 
支付技術維護費時, 
  借:管理費用     330 
    貸:銀行存款/現金     330 
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)     330 
貸:管理費用    330

車厘子 追問

2018-01-12 00:32

老師好,這步我上月已經這做分錄了。那這月應交稅-應交增值稅(減免稅款)820,這820一直在借方不用管了是吧?

樸老師 解答

2018-01-12 09:15

是的

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相關問題討論
學員你好,你可以將未交增值稅的480轉入到減免稅額。
2018-01-11 17:22:25
你好,取得480的金稅盤費用這樣核算 借管理費用480,貸銀存480 什么時候減免了多少就多少減免的分錄 借;應交稅費——應交增值稅 貸;管理費用 然后按差額做納稅分錄 借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-03 12:44:37
你以前紅沖的是在2018年12月份做的嘛??
2019-02-01 15:15:40
是的,你說的是對的,實務中做借管理費用 負數-480, 借應交稅費~應交增值稅~減免稅款480 沒有貸方,
2020-04-16 10:22:06
同學。你的第一和第二筆分錄就可以了。
2019-04-13 16:46:43
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