無票支付的項目協調費,沒有發票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發票嗎 答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權,對乙公司具有重大影響,截 問
同學稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿出口企業每年需要工商年報,同時還需 問
同學,你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進行了裝修,共計裝修費用659210. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

我上個月計提轉出的應交增值稅比如是500,上個月買稅控盤那里抵了480元,我實付是20,那這個月繳稅了做帳我是借應交增值稅20,銀行存款20。那應交增值稅里480元的差額怎么做?上個月480我做在了借應交增值稅-減免稅款 貸管理費用
答: 學員你好,你可以將未交增值稅的480轉入到減免稅額。
小微企業5月有全額減免的金稅盤480元,季度開票未超過9萬,開票的增值稅290元,那我5月金稅盤做賬:借管理費用480,貸銀存480,只做這一步對吧?6月季度,開票不超9萬免征增值稅,那就是:借應交稅費-增值稅290,貸營業外收入290,對吧? 如果這季度我們開票超過了9萬,需要交增值稅,比如增值稅額3000元,那之前可以全部減免的稅控盤的480元,在這里就要做抵減分錄:借應交稅費-應交增值隨480,貸管理費用-480,繳納的增值隨就是3000-480=2520元,借應交稅費-增值稅2520,貸銀行存款2520,是這樣嗎?
答: 你好,取得480的金稅盤費用這樣核算 借管理費用480,貸銀存480 什么時候減免了多少就多少減免的分錄 借;應交稅費——應交增值稅 貸;管理費用 然后按差額做納稅分錄 借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
日 00:17:15稅控盤的服務費,可以抵減增值稅。 支付稅控盤服務費時 借管理費用480 貸銀行存款480 增值稅申報時,會填附表,抵減增值稅 借應交稅費~應交增值稅~減免稅款480 借管理費用-480 題目的分錄那樣也可以老師,意思是我先支付稅控費480元時,做分錄借管理費用 貸銀行存款480 ,然后等到增值稅申報時,比如增值稅是1000元,那么實際交520對嗎?
答: 是的,你說的是對的,實務中做借管理費用 負數-480, 借應交稅費~應交增值稅~減免稅款480 沒有貸方,


樸老師 解答
2018-01-11 19:01
車厘子 追問
2018-01-12 00:32
樸老師 解答
2018-01-12 09:15