
抵扣了稅控盤280做分錄,借:應交稅費――未交增值稅280貸:管理費用,計提了增值稅,借:應交稅費――轉出未交增值稅345.43貸:應交稅費――未交增值稅345.43,交增值稅怎么做分錄?
答: 借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
轉出未交增值稅分錄是:借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額;貸:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅。 結轉未交增值稅:借: 應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值;貸:應交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應交稅費-應交增值稅-減免增值稅;貸:管理費用-稅控設備維護費。按以上分錄做了以后,應交稅費_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
答: 你好,你繳納了稅款就沒有余額了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好稅控設備維護費的完整分錄是這樣的嗎?交維護費借:管理費用 280 貸:銀行存款 280抵稅時借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)280 貸:管理費用 -280轉未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)280 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅)280借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)280貸:應交稅費-未交增值稅 280
答: 上述的會計處理完全正確。


安靜的胡蘿卜 追問
2019-08-04 20:54
李夏平老師 解答
2019-08-04 21:04
安靜的胡蘿卜 追問
2019-08-04 21:10
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2019-08-04 21:11
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2019-08-04 21:15
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2019-08-04 21:17
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2019-08-04 21:35
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2019-08-04 21:43
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2019-08-04 21:44
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2019-08-04 21:58
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2019-08-04 22:18
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2019-08-04 22:28
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2019-08-04 23:05
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2019-08-04 23:15
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2019-08-04 23:41
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2019-08-04 23:42