
上個(gè)月買(mǎi)了稅控盤(pán),入賬了,沒(méi)有抵扣到減免稅款,我做了分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅-減免稅款-480 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-480,這個(gè)月也只是用到減免稅款230,那這個(gè)月我的分錄怎樣做呢?
答: 不用做分錄的,抵減即可
上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán),入賬了,我進(jìn)賬留抵了,所以沒(méi)用到稅控盤(pán)的減免稅款,月末我也結(jié)轉(zhuǎn)了,借:應(yīng)交稅金-減免稅款-480 貸:管理費(fèi)用-480,這月申報(bào)把上個(gè)月的留抵稅抵完,不夠用,所以抵到稅款230,有老師說(shuō),這個(gè)230不用做會(huì)計(jì)處理,那怎么反應(yīng)出減免稅款的減少?該怎么處理,能詳細(xì)
答: 你好,上個(gè)月你已經(jīng)做了減免分錄,現(xiàn)在要把上月分錄紅字沖銷(xiāo),然后做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款230 貸:管理費(fèi)用230
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前稅控盤(pán)賬目已做,只是抵稅分錄未做,等到10月繳納增值稅時(shí),抵扣了480,未抵扣稅費(fèi)是3962,實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))3962.01,貸:銀行存款3482.01 管理費(fèi)用480?免稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480,借:管理費(fèi)用-480?
答: 可以的

