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暴躁的玉米
于2015-03-25 10:31 發布 ??829次瀏覽
趙老師
職稱: 中級會計師
2015-03-25 10:36
繳納當月的增值稅記入應交稅費-已交稅金,次月交上月的增值稅計入應交稅費-應交增值稅-未交增值稅。
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老師,前任會計把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現在怎么調整到未交增值稅科目?
答: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
財會部網上繳增值稅,會計分錄借:應交稅費-已交稅金貸:銀行存款問題:為什么借方是已交稅費
答: 繳納當月的增值稅記入應交稅費-已交稅金,次月交上月的增值稅計入應交稅費-應交增值稅-未交增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
繳納增值稅稅金的時候,用應交增值稅_已交稅金,還是用應交增值稅_未交增值稅呢
答: 你好 這個是要用應交增值稅_已交稅金
繳納增值稅借。不計入未交增值稅記入已交稅金行嗎
討論
老師,本月繳納增值稅,做會計分錄借 應交稅費-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉入應交稅費-增值稅-未交增值稅,結平已交稅金借 應交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應交稅金--已交稅金
老師 本月繳納上月增值稅,是借應交稅費-未交增值稅,還是借應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?如果是計入已交稅金,那未交增值稅要轉出到已交稅金嗎
請問老師,應交增值稅,那里的未交增值稅、未交稅金、已交稅金、未交稅金,之間是怎么結轉的?
老師繳納增值稅的分錄不是應該這樣做嗎 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)貸:銀行存款 可是金馬正常營業期業務6它怎么計入應交稅費-已交稅金了?已交稅金是老師繳納增值稅的分錄不是應該這樣做嗎 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)貸:銀行存款 可是金馬正常營業期業務6它怎么計入應交稅費-已交稅金了?已交稅金是從哪個科目時轉過來的?請明天老師看到后記得解答哦哪個科目時轉過來的?請明天老師看到后記得解答哦
趙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.90 解題: 6406 個
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