
老師,前任會計把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整到未交增值稅科目?
答: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
財會部網(wǎng)上繳增值稅,會計分錄借:應(yīng)交稅費-已交稅金貸:銀行存款問題:為什么借方是已交稅費
答: 繳納當(dāng)月的增值稅記入應(yīng)交稅費-已交稅金,次月交上月的增值稅計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師 左邊是代賬公司提供的資料 右邊是我做的期初數(shù) 稅款這我把航天的280放在了減免稅額 未交增值稅放在了已交稅金負(fù)數(shù) 這樣做對嗎?我不想要那么多的明細(xì)科目 后期想把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額用平就不用了,未交增值稅在已交增值稅負(fù)數(shù),交過稅平了 或者有什么其他好的建議 謝謝
答: 你好;? ? 你是一般納稅人的話 必須要做那么多明細(xì)科目的。 你可以到時月末結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)到未交增值稅去即可 。? ? ? 你現(xiàn)在主要是哪個地方有問題;? ? ?


魚 追問
2023-05-23 17:00
魚 追問
2023-05-23 17:02
文文老師 解答
2023-05-23 17:12