
老師 請教一下 a單位賬合并到b單位賬,那么a單位賬里的其他應付款,其他應收款怎么在b單位賬套里做分錄
答: 你好 ;? ? 這個為什么要給B ?? 到時B? 是會代收? 會給 A不 ?? ?其他應付款也是B代付? ?A會給 B 不???
沒明白,因為法人其他應付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調整到其他應收款科目了,我不知道你說的實際發員工工資60000,該怎么做分錄?
答: 您好 請問您有什么疑問
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問一下我們公司有其他應收款、其他應付款,確定收不回來了、還有對方不會給了,現在要做壞賬,應該怎么做分錄?
答: 這個小準則做借營業外支出,貸其他應收款 ,借其他應付款 貸營業外收入,企業會計準則做,1.計提壞賬時:借:資產減值損失 貸:壞賬準備 2.實際發生壞賬時 借:壞賬準備 貸:其他應收款


筱靜 追問
2017-12-13 14:10
鄒老師 解答
2017-12-13 14:11