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吳姍珊
于2018-09-11 09:20 發布 ??677次瀏覽
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-09-11 09:23
你好,這應該是總公司代付性質。可以這樣做分錄
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老師,我想問一下,這個代扣的個人社保,公積金不是應該屬于其他應收款嗎,那如果是書上的其他應付款,下次員工實發,扣回來,怎么做分錄呢
答: 您好,都一樣,是往來過度科目,不同的是社保與工資支付時間
老師好,其他應付款貸方為負數,需要做分錄調整到其他應收款嗎
答: 您好 其他應付款貸方為負數,不需要做分錄調整到其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司借了股東10萬,公司欠股東6萬,我能這樣做分錄嗎? 借:其他應付款6 貸:其他應收款6 這樣實際公司借了股東4萬。對嗎?
答: 你好,是的,是這樣調整?
老師,請問其他應收款是負數了,可以轉到其他應付款嗎?怎么做分錄?
討論
財務會計:借:其他應收款,貸:其他應付款預算會計怎么做分錄。
內賬設個小金庫已設借方:其他應收款-某某人,貸方:其他應付款-某某人,如果再從其他應收款里支出給另外一個人設小金庫如何做分錄?
老師 請教一下 a單位賬合并到b單位賬,那么a單位賬里的其他應付款,其他應收款怎么在b單位賬套里做分錄
沒明白,因為法人其他應付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調整到其他應收款科目了,我不知道你說的實際發員工工資60000,該怎么做分錄?
何老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
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