
老師 請教一下 a單位賬合并到b單位賬,那么a單位賬里的其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款怎么在b單位賬套里做分錄
答: 你好 ;? ? 這個為什么要給B ?? 到時B? 是會代收? 會給 A不 ?? ?其他應(yīng)付款也是B代付? ?A會給 B 不???
沒明白,因為法人其他應(yīng)付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調(diào)整到其他應(yīng)收款科目了,我不知道你說的實際發(fā)員工工資60000,該怎么做分錄?
答: 您好 請問您有什么疑問
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下我們公司有其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款,確定收不回來了、還有對方不會給了,現(xiàn)在要做壞賬,應(yīng)該怎么做分錄?
答: 這個小準則做借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款 ,借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入,企業(yè)會計準則做,1.計提壞賬時:借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備 2.實際發(fā)生壞賬時 借:壞賬準備 貸:其他應(yīng)收款


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2019-08-30 08:31
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