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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-05 21:02

你好,先沖銷暫估,然后根據發票做購進
對已經結轉的成本做相應調整
若暫估入庫的成本多于下月發票購入的成本價
做這個分錄調整借;庫存商品    貸;主營業務成本  (金額是正數)

⑥麥麥 追問

2017-11-05 21:11

不是 借 主營業務成本 貸 庫存商品嗎

鄒老師 解答

2017-11-05 21:13

你好,你暫估的多了,必然結轉的成本也多了,后面發票少了,所以是沖銷多結轉的成本,分錄就是
借;庫存商品 貸;主營業務成本 (金額是正數)

⑥麥麥 追問

2017-11-05 21:15

那如果是按照我寫的話 借主營業務成本 貸庫存商品  那金額就是負數 是嗎

鄒老師 解答

2017-11-05 21:17

你好,你的分錄是金額負數

⑥麥麥 追問

2017-11-05 21:28

@鄒老師:謝謝老師的講解。

鄒老師 解答

2017-11-05 21:28

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估 結轉成本是到主營業務成本 如果發票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調整,有差額就需要調整的
2019-03-08 09:53:48
你好,先沖銷暫估,然后根據發票做購進 對已經結轉的成本做相應調整 若暫估入庫的成本多于下月發票購入的成本價 做這個分錄調整借;庫存商品 貸;主營業務成本 (金額是正數)
2017-11-05 21:02:06
是這樣的賬務處理,就是發票未到,貨已到并且銷售后的成本結轉
2019-05-08 21:17:43
暫估的金額和發票的一致嗎
2019-05-21 13:31:17
這種情況下,需要對實際發生的成本進行調整。根據相關會計準則,存在單價不一致的情況,應該建立一張“其他成本及收入明細調整表”,記錄下發票金額,調整入庫商品單價后的成本等具體情況,完成賬務調整。 拓展知識:其他成本及收入明細調整表是與財務報表和實際發生成本相對應的一張表格,其主要目的是為了保證賬上的賬戶、金額與實際發生的情況一致,并記錄調整前后的情況。 應用案例:某公司原定購進高價的原材料,在交付前發現原材料的價格有較大變動,因此成本也有明顯差異,這種情況下,可以建立一張“其他成本及收入明細調整表”,將原材料實際付款金額記錄入調整表,完成成本調整。
2023-03-02 10:48:47
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