我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材 問
你好,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據取得的發票再做相應購進材料的分錄? 答
老師,我們公司是工業企業,生產食品,河南一家運營公 問
您好,滿足這些可以:用于公司食品銷售運營(如直播、設備采購)。提供抬頭為公司的合規發票 / 收據。按公司內部流程完成簽字審批。符合雙方協議中費用承擔條款。 答
客戶少打2.4元,我們之前掛的應收比方是102.4,但是 問
那個2.4元計入財務費用-折讓 答
老師你好,請問,外貿企業首單稅局上門核查,是在采購 問
對的 你退稅申報之后了 答
年報中,所得稅基礎信息表中,103資產總額(填寫平均值 問
您的意思是,年報中“103資產總額”就是填寫“全年季度平均值”? 答

,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款
答: 你好,這個具體的是什么業務的?
老師你好,我方為購買方,因對方稅率有錯誤,在我方已經進項抵扣的次月申請紅字發票,在收到對方紅字和正確的發票時,我紅沖了原來的分錄重新按照正確的發票信息做了新的分錄,如:借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項)貸:其他應收款,就這樣處理的,是否正確?如果錯誤了,正確的分錄應如何寫,麻煩告知
答: 你這個不是貨物的可以這么做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這題不應該是借:主營業務成本-組團聯連成本-蘇錫常三日游5028.31 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減301.69 庫存現金670 貸:其他應收款-導游帶團借款-陳濤6000懷疑你們本身的答案算錯了
答: 這個是原來的答案,我覺得這個稅費算錯了


解答
2017-08-30 11:33