我們是建筑服務(wù),現(xiàn)在機械合作方含人工給我們干活, 問
第一個是帶著操作員的租賃 第二個他寫的不太詳細,其他建筑服務(wù)包含了很多。 第三個:這個不對,這個是銷售了建筑機械的。 答
老師有個疑問和你咨詢下,我們是小規(guī)模2024.9月開 問
是的,是這樣的,可以申請退回 答
老師他轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)金額沒有動過 問
同學你好 系統(tǒng)錯誤引用的問題看不到 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療器械,跟一個客戶同一個項目 問
你好,按照要求是必須一致的 答
企業(yè)所得稅匯算基礎(chǔ)信息表里的主要股東幾分紅情 問
您好,這個是系統(tǒng)自帶出來的 答

小企業(yè)會計準則下,要調(diào)增跨年度的稅金,分錄如下,借 利潤分配-未分配利潤貸 應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅問題,以上分錄可否,利潤表如何體現(xiàn)這一筆未分配利潤的減少,直接在利潤總額減少嗎?
答: 你好 ;? ? ? 你這個調(diào)整是為什么 ?? ? 是進項稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
關(guān)于材料失控發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出,我按老師的借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 同時做了一筆借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅,轉(zhuǎn)出的進項稅是16萬,補稅只交了兩萬,差額部分就掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅?還有成本調(diào)增賬務(wù)怎么處理?
答: 你好, 1.. 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出, 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 同時做了一筆 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年已經(jīng)認證的發(fā)票今年要轉(zhuǎn)出交增值稅,分錄怎么做借:利潤分配未分配利潤 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出?然后借:未交增值稅貸:現(xiàn)金??
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

