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送心意

妮老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-05-22 17:30

是的,是這樣的,可以申請退回

開放的大神 追問

2025-05-22 17:34

專管員說后面可以再紅沖回,紅沖回也是紅沖是今年的額度,去年多交的那筆稅款沒有紅沖或者退回,這種情況是我們多交了一次,可以申請退回的吧

妮老師 解答

2025-05-22 17:37

是的,你多交稅款可以申請退回

開放的大神 追問

2025-05-22 17:50

還有個問題老師當時專管員可能不太懂,讓我們小規模必須按3%交稅款,現在多交的2%的稅款申請退稅大廳又不受理,我們企業自己承擔的話我怎么做賬,營業外支出嗎

妮老師 解答

2025-05-22 17:53

你好,是開的專票3個點的稅就要按照3個點來交稅,多交的稅后期有沒有銷項可以抵減?

開放的大神 追問

2025-05-22 17:55

我們開的是1%的發票,申報他讓我們按3%交

妮老師 解答

2025-05-22 17:56

開的1個點就按照1個點申報,為啥要按照3個點申報,又不是3個點專票

開放的大神 追問

2025-05-22 18:00

不知道,幾百塊錢老板就說自己承擔了,我做賬是做營業外支出嗎

妮老師 解答

2025-05-22 18:16

可以,金額少的話老板也愿意承擔的話就可以這樣,省事

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相關問題討論
同學,你好 這個情況要去稅務局申報
2021-10-13 14:58:15
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,去稅局修改申報表,按最后確定的交易額來申報。
2020-12-23 12:05:36
你紅字發票在申報時填了沒?
2016-07-05 16:04:31
客戶取得你們單位代開的專用發票后可以抵扣銷項稅額,這樣會減少應該繳納的增值稅,如果你們單位收回增值稅專用發票或者開具紅字發票,這樣客戶就不能抵扣銷項稅額,國家不會少收稅,這種情況下國家會退還你們單位繳納的增值稅。
2017-11-29 10:08:10
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