
老師你好,我們公司是小規模公司,在二季度開了一張10000的稅率為1%的專票,到三季度的時候,這張票據就紅沖了,然后三季度又開了一張10000的3%的專票,導致報稅的時候專票不含稅收入是負數,應交稅額又是正數,一直不能申報,要怎么處理呢
答: 同學,你好 這個情況要去稅務局申報
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問一下,我們是小規模納稅人,3月份開的是普票,已經交過稅了,5月份拿著普票去收錢時,人家要專票,我們只好又去開專票,這時我們又交了一次稅,同時我們在開票軟件中,開了一張紅字發票,等到第二季度要申報增值稅時,電子納稅系統不讓沖減多交的稅,請給指導一下,報表 如何填寫?
答: 你紅字發票在申報時填了沒?


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2025-05-22 17:34
妮老師 解答
2025-05-22 17:37
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2025-05-22 17:50
妮老師 解答
2025-05-22 17:53
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2025-05-22 17:56
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2025-05-22 18:00
妮老師 解答
2025-05-22 18:16