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徐
于2017-07-14 11:53 發布 ??779次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-14 11:55
借;庫存現金 貸;應付賬款 做這個調整分錄
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2月把一筆應付款直接作成了以下分錄,當月賬已結借:銷售費用貸:現金現在要調成應付賬款,分錄應該是怎么樣的?
答: 借;庫存現金 貸;應付賬款 做這個調整分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師們,計提銷售費用怎么做分錄?借:銷售費用貸:應付賬款?
答: 您好,同學,如果企業發生的銷售費用未付款,那么您的分錄是正確的。
老師你好,去年年末我看到他們有筆無票的銷售費用是這樣做的,借銷售費用,貸應付賬款-暫估,現在要把它沖回來,怎么做分錄
討論
老師,應該付給客戶的回扣可以這樣做分錄嗎?借:銷售費用 貸:應付賬款 做內帳的
形象廣告紙,這么做分錄對嗎,借:銷售費用-廣告紙,貸:應付賬款
老師,請問多計提需沖提時,做分錄,紅沖或者做相反方向分錄是否是都合規的,例如,某應付賬款計提時100,實付80,計提時:借:銷售費用 100 貸:應付賬款 100 實付時:借:銷售費用 20 紅沖 貸:應付帳款 20 紅沖,或者 借:應付帳款 20,貸:銷售費用 20 老師,請問哪種做賬方法是合規的呢?謝謝
老師,租了一個小庫房,每個月付465元,借方是應付賬款好,還是銷售費用好?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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