
老師你好,去年年末我看到他們有筆無票的銷售費用是這樣做的,借銷售費用,貸應付賬款-暫估,現(xiàn)在要把它沖回來,怎么做分錄
答: 借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
老師,應該付給客戶的回扣可以這樣做分錄嗎?借:銷售費用 貸:應付賬款 做內帳的
答: 借銷售費用—傭金 貸銀行存款或現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問多計提需沖提時,做分錄,紅沖或者做相反方向分錄是否是都合規(guī)的,例如,某應付賬款計提時100,實付80,計提時:借:銷售費用 100 貸:應付賬款 100 實付時:借:銷售費用 20 紅沖 貸:應付帳款 20 紅沖,或者 借:應付帳款 20,貸:銷售費用 20 老師,請問哪種做賬方法是合規(guī)的呢?謝謝
答: 你好 軟件做賬選擇負數(shù)紅沖


暴躁的八寶粥 追問
2022-04-07 09:56
暴躁的八寶粥 追問
2022-04-07 09:56
郭老師 解答
2022-04-07 09:58
暴躁的八寶粥 追問
2022-04-07 10:01
暴躁的八寶粥 追問
2022-04-07 10:02
郭老師 解答
2022-04-07 10:05
郭老師 解答
2022-04-07 10:06
暴躁的八寶粥 追問
2022-04-07 10:20
暴躁的八寶粥 追問
2022-04-07 10:20
郭老師 解答
2022-04-07 10:23
郭老師 解答
2022-04-07 10:24
暴躁的八寶粥 追問
2022-04-07 10:41
郭老師 解答
2022-04-07 10:44