
老師你好,去年年末我看到他們有筆無票的銷售費用是這樣做的,借銷售費用,貸應付賬款-暫估,現在要把它沖回來,怎么做分錄
答: 借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
老師,應該付給客戶的回扣可以這樣做分錄嗎?借:銷售費用 貸:應付賬款 做內帳的
答: 借銷售費用—傭金 貸銀行存款或現金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問多計提需沖提時,做分錄,紅沖或者做相反方向分錄是否是都合規的,例如,某應付賬款計提時100,實付80,計提時:借:銷售費用 100 貸:應付賬款 100 實付時:借:銷售費用 20 紅沖 貸:應付帳款 20 紅沖,或者 借:應付帳款 20,貸:銷售費用 20 老師,請問哪種做賬方法是合規的呢?謝謝
答: 你好 軟件做賬選擇負數紅沖

