
房租發(fā)票日期是8/6,實際付款日期是16/6,不做應(yīng)付賬款,直接借:制造費用-房租 貸:銀行存款 可以嗎?
答: 你好,需要先做應(yīng)付賬款,付款做付款的分錄
請問交房租是其他應(yīng)付款,銀行存款!攤銷是制造費用,其他應(yīng)付款!!!收到房租發(fā)票如何做呢?
答: 你好,收到發(fā)票需要把攤銷的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做房租分錄,然后按月做攤銷處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)付了房租費,但是發(fā)票還沒有拿到(什么時候能拿到也不確定);1.付款的分錄是這樣嗎?借:預(yù)付賬款 貸銀行存款2.發(fā)票沒拿到,我能提前 計提攤銷嗎?那這個時候,攤銷分錄是這樣嗎?借:制造費用-房租 貸:預(yù)付賬款 3.發(fā)票拿到了,要怎么沖回?
答: 1、是的,2、攤銷:借:管理費用貸 :待攤費用;3、發(fā)票:借:待攤費用貸:預(yù)付賬款

