
公司5月份就應該付房租了,5月份也付了房租,但是發票在7月份才到,在6月份需要結轉成本,是不是需要先:借:制造費用-房租 貸:應付賬款 -某某 借:預付賬款 貸:銀行存款
答: 你好,可以這先暫估制造費用入賬
2016年11月已付工廠房租5萬發票今天1月才到,在去年11月已結轉了成本,去年的分錄是:借:房租5萬 貸:應付賬款-暫估5萬 借:預付賬款5萬 貸: 銀行存款5萬:結轉成本時:借生產成本 貸:制造費用,這樣是對的嗎?
答: 你好,你之前房租是計入制造費用嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
單位預付機器3個月的租金,借:長期待攤費用,貸:銀行存款,還是借:預付賬款,貸:銀行存款,下個月計提借:制造費用,貸:預付賬款。
答: 如果正式生產了,個人認為還是借:預付賬款
同一個月月頭預付了采購款,借:預付賬款,貸:銀行存款,月尾付了全款,然后收到發票,借:成本費用,貸:預付賬款,銀行存款,可不可以直接做借:成本費用,貸:銀行存款
老師 請問 工廠水電費計提 分錄是不是 借:制造費用-水電費 貸:應付賬款(其他應付款)-水電費,要付款的時候 ,借:應付賬款(其他應付款)-水電費 貸:銀行存款 付了 還沒收到發票要怎么做呢
老師好!模具費只使用一次的,憑證是錄1); 借;制造費用 貸;應付賬款 2)借;應付賬款 貸:銀行存款,以上圖的分錄是否可以呀?
老師 支付 電鍍費 用銀行存款付款的 會計分錄 借制造費用 貸銀行存款 沒有發票是這樣做嗎 但是我做的分錄是借應付賬款 貸銀行存款 是不是不對啊 我也結賬和報完稅了 該怎么調整啊


張鏵尹 追問
2017-07-24 14:40
鄒老師 解答
2017-07-24 14:41
張鏵尹 追問
2017-07-24 14:42
鄒老師 解答
2017-07-24 14:44
張鏵尹 追問
2017-07-24 16:04
鄒老師 解答
2017-07-24 16:05