
我們單位8月份收到房租發票10萬,怎么做帳?借:制造費用10萬 貸;銀行存款10萬 這樣對嗎?
答: 你好,你們是租賃的廠房
請問交房租是其他應付款,銀行存款!攤銷是制造費用,其他應付款?。?!收到房租發票如何做呢?
答: 你好,收到發票需要把攤銷的分錄沖銷,然后根據發票做房租分錄,然后按月做攤銷處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我上年支付了房租費用,發票沒開來,憑證做成了借制造費用貸銀行存款沒有做待抵扣今年發票3月開來,我有在9月份認證了,應該怎么做憑證?
答: 借應付帳款貸制造費用 借制造費用 應交稅費應交增值稅進項 貸應付帳款 成本多結轉了在那一年
老師,我們是一家制造業企業一邊建設一邊生產,當月發生的電費一部分是施工項目用電,一部分是生產用電,當月電費發票沒有來,我該怎么記賬呢,借:制造費用,應收帳款貸銀行存款?來了發票再怎么的記賬呢?
老師,我們是一家制造業企業一邊建設一邊生產,當月發生的電費一部分是施工項目用電,一部分是生產用電,當月電費發票沒有來,我該怎么記賬呢,借:制造費用,應收帳款貸銀行存款?來了發票再怎么的記賬呢?
去年重復計算了制造費用8萬。最后產品也銷售了。請問一下這筆章賬要怎么調整。當時借,y制造費用,貸 銀行存款。其實當時這筆賬沒有發票。發票是后面一個月收到了直接計入的借制造費用里面了


靜若繁花 追問
2019-09-05 16:03
王晶老師 解答
2019-09-05 16:19
靜若繁花 追問
2019-09-05 16:20
靜若繁花 追問
2019-09-05 16:24
王晶老師 解答
2019-09-05 16:37
靜若繁花 追問
2019-09-05 16:38
靜若繁花 追問
2019-09-05 16:39
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2019-09-05 17:02
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2019-09-05 17:20
王晶老師 解答
2019-09-05 17:57