
如果有以前年度的收入重復(fù)記的話借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款。借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。是這樣做嗎?那增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么申報(bào)呢
答: 您好,同學(xué),您的分錄正確,以前年度損益調(diào)整不涉及到增值稅申報(bào)。
請(qǐng)問19年紅沖了18年9月份的一部分發(fā)票,19年做賬時(shí),這部分收入做到了以前年度損益調(diào)整的科目里邊,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表的本年累計(jì)數(shù)抵減了紅沖18年的那部分發(fā)票,所以現(xiàn)在賬上和增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)收入對(duì)不上,請(qǐng)問這種情況有問題嗎,需要做調(diào)整嗎?
答: 你這里調(diào)整了之前年度的,你這里不平有差額是正常的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
由于稅局查賬我在2021年1月修改了2017-2019年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào),導(dǎo)致2017年-2019年的財(cái)務(wù)報(bào)表與修改過的申報(bào)表有些數(shù)字碰不上,2017-2019年的帳已結(jié),憑證都裝訂了,現(xiàn)在怎么做就能和申報(bào)表對(duì)上了?是通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
答: 你好,就是通過以前年度損益調(diào)整也對(duì)應(yīng)不上了,這種調(diào)整后沒必要跟前面對(duì)應(yīng)上


鄒老師 解答
2017-07-11 09:37