
請問19年紅沖了18年9月份的一部分發票,19年做賬時,這部分收入做到了以前年度損益調整的科目里邊,因為增值稅申報表的本年累計數抵減了紅沖18年的那部分發票,所以現在賬上和增值稅申報表的本年累計收入對不上,請問這種情況有問題嗎,需要做調整嗎?
答: 你這里調整了之前年度的,你這里不平有差額是正常的。
如果有以前年度的收入重復記的話借以前年度損益調整貸應收賬款。借利潤分配貸以前年度損益調整。是這樣做嗎?那增值稅申報表應該怎么申報呢
答: 您好,同學,您的分錄正確,以前年度損益調整不涉及到增值稅申報。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,我2018年年報已經申報完成后又做過以前年度損益調整,那么2018年的年末數是有變化的,現在我做2019年的季報需要按正確的申報還是怎么處理,2018年的年末報表還需要更改嗎?
答: 按這個變化后做年初數,

