
請問假設3月調整了以前年度損益,應交增值稅銷項稅額100,那3月填寫增值稅申報表的時候,本月的銷項稅額那里要填減了100之后的數麼?還是怎么填?
答: 對的是的是這么做的,按照減去100之后的。
如果有以前年度的收入重復記的話借以前年度損益調整貸應收賬款。借利潤分配貸以前年度損益調整。是這樣做嗎?那增值稅申報表應該怎么申報呢
答: 您好,同學,您的分錄正確,以前年度損益調整不涉及到增值稅申報。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年的發票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時候是入了以前年度損益的,那增值稅申報表上的收入,跟利潤表的收入就不一樣了,這個有關系嗎?
答: 還是我應該直接放回收入,不要放以前年度損益


愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-06 12:49
郭老師 解答
2022-04-06 12:53
愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-06 13:23
郭老師 解答
2022-04-06 13:27
郭老師 解答
2022-04-06 13:27
愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-06 14:07
郭老師 解答
2022-04-06 14:08
愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-06 15:40
郭老師 解答
2022-04-06 15:42
愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-06 15:50
愛吃魚大臉貓 追問
2022-04-06 15:51
郭老師 解答
2022-04-06 15:52