
收到供應商的紅字增值稅專用發票的賬務處理以及增值稅申報表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發票,借:庫存商品等科目,負數,應交稅費-應交增值稅-進項,負數,貸:應付賬款等科目,負數。在增值稅申報表中填寫到進項負數即可。
供應商給我司開的增值稅紅字發票,報稅時有提示,但未收到紅字發票。請問,從哪里可以查到是哪家供應商開的紅字發票呢?
答: 你可以聯系當時供應商,詢問他們開具的發票信息,應該可以查到這些信息。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報增值稅的時候,比如進項是2萬(含3月開錯重開的0.5萬),轉出0.5萬(這個0.5萬是三月收到的供應商的發票,發票開成舊稅號了,當月勾選認證但是申報增值稅并沒有抵扣) 現在做賬是收到0.5進項,轉出0.5進項(紅字發票),收到新的發票0.5 但是報稅的時候進項就顯示1.5萬111
答: 顯示1.5是正確的。

