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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-05 09:43

進項稅確認為應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出

November.5 追問

2019-07-05 09:45

請問,不可以進項稅  借方紅字?

辜老師 解答

2019-07-05 09:46

不可以的,紅票不是紅沖進項稅的

November.5 追問

2019-07-05 09:51

哦,請問如果是開了全部紅沖的發(fā)票呢,也就是說開了一張負數(shù)發(fā)票,再開一張正數(shù)發(fā)票,這是怎么入呢

辜老師 解答

2019-07-05 09:55

你是開票方的話,負數(shù)發(fā)票就是銷項稅的負數(shù),正數(shù)就是銷項稅的正數(shù)

November.5 追問

2019-07-05 09:59

不是的,還有同一個問題,供應商開了紅字發(fā)票,發(fā)票開的是全部紅沖,增值稅進項稅怎么入,剛剛問你是部分紅沖發(fā)票,現(xiàn)在的問題是開了全部紅沖發(fā)到,再開了一張正數(shù)發(fā)票

November.5 追問

2019-07-05 10:00

是供應商開的

辜老師 解答

2019-07-05 10:10

全部紅沖,供應商收到紅票,紅票的進項稅也是進項稅轉(zhuǎn)出的,因為紅票不能認證的

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相關問題討論
進項稅確認為應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2019-07-05 09:43:26
你好 購進退貨的賬務處理是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 這個分錄的借貸方都是負數(shù)?
2021-03-15 19:28:01
你可以聯(lián)系當時供應商,詢問他們開具的發(fā)票信息,應該可以查到這些信息。
2023-03-24 12:33:20
您好,這個不能撤銷了。
2021-09-06 08:58:11
直接紅沖你之前的分錄就行
2019-11-20 09:33:30
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